中国内部审计规范

《中国内部审计规范》是由中国时代经济出版社出版,中国内部审计协会编辑的便于广大内部审计人员系统学习、全面掌握内部审计准则,切实贯彻实施内部审计准则的书籍。

中国内部审计规范基本信息

中文名 中国内部审计规范 类    型 经济管理
出版日期 2005年9月1日 开    本 16 开
品    牌 中国时代经济出版社 作    者 中国内部审计协会
出版社 中国时代经济出版社 页    数 340 页
ISBN 780169788X

序言

关于中国内部审计准则制定的若干问题(代前言)

第一篇 中国内部审计规定

审计署关于内部审计工作的规定

《审计署关于内部审计工作的规定》起草说明

第二篇 中国内部审计准则

中国内部审计准则序言

内部审计基本准则

内部审计人员职业道德规范

内部审计具体准则第1号——审计计划

内部审计具体准则第2号——审计通知书

内部审计具体准则第3号——审计证据

内部审计具体准则第4号——审计工作底稿

内部审计具体准则第5号——内部控制审计

内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告

内部审计具体准则第7号——审计报告

内部审计具体准则第8号——后续审计

内部审计具体准则第9号——内部审计督导

内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调

内部审计具体准则第11号——结果沟通

内部审计具体准则第12号——遵循性审计

内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量

内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务

内部审计具体准则第15号——分析性复核

内部审计具体准则第16号——风险管理审计

内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险

内部审计具体准则第18号——审计抽样

内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制

内部审计具体准则第20号——人际关系

内部审计实务指南第1号——建设项目审计

内部审计实务指南第2号——物资采购审计

中国内部审计协会准则委员会(2000~2004年)

中国内部审计协会准则委员会(2005年)

第三篇 中国内部审计准则释义

《内部审计基本准则》释义

《内部审计人员职业道德规范》释义

《内部审计具体准则第1号——审计计划》释义

《内部审计具体准则第2号——审计通知书》释义

《内部审计具体准则第3号——审计证据》释义

《内部审计具体准则第4号——审计工作底稿》释义

《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》释义

《内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告)释义

《内部审计具体准则第7号——审计报告》释义

《内部审计具体准则第8号——后续审计》释义

《内部审计具体准则第9号——内部审计督导》释义

《内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调)释义

《内部审计具体准则第11号——结果沟通>释义

《内部审计具体准则第12号——遵循性审计》释义

《内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量》释义

《内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务>释义

《内部审计具体准则第15号——分析性复核》释义

《内部审计具体准则第16号——风险管理审计》释义

《内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险》释义

《内部审计具体准则第18号——审计抽样》释义

《内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制》释义

《内部审计具体准则第20号——人际关系》释义

后记

致谢2100433B

中国内部审计规范造价信息

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为了便于广大内部审计人员系统学习、全面掌握内部审计准则,切实贯彻实施内部审计准则,中国内部审计协会在已出版发行的《中国内部审计规定与中国内部审计准则》一书的基础上,编辑了本书。本书的出版发行,希望能够为各类组织的领导、从事财政经济和内部审计工作人员、理论和政策研究者了解和认识现代内部审计,更好地推进我国内部审计事业的全面进步,发挥应有的指导和帮助作用。

中国内部审计规范常见问题

  • 中国内部审计准则的适用范围是什么?

    (一)中国内部审计准则适用于内部审计机构和人员进行内部审计的全过程。  (二)中国内部审计准则适用于各类组织。无论组织是否以盈利为目的,也无论组织规模大小和组织形式如何,内部审计机构和人员在进行内部审...

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中国内部审计规范文献

2005年中国内部审计协会工作安排 2005年中国内部审计协会工作安排

格式:pdf

大小:152KB

页数: 2页

评分: 4.6

2005年1月11-12日,中国内部审计协会在天津市召开了省、自治区、直辖市与计划单列市内审协会秘书长会议。郑力会长,刘鹤章副会长,马怀平秘书长和天津市审计局王志铭局长,天津市审计局副局长、市内审协会会长李延敬出席了会议;郑会长、王局长发表了讲话,马秘书长作了2004年协会工作总结并提出了2005年工作计划安排意见;会上,天津市等七个省、市分别介绍了他们在履行服务宗旨、开展学术交流、办理资格证书、抓好后续教育、开办网站、搞好CIA考试、制订内审法规和推动民营内审发展等方面的经验;会议经过民主测评推荐和评审领导小组审议,天津、广东等12个省级内审协会被评为先进协会,在大会上受到了表彰。会议总结、交流经验,表彰先进,明确了新一年的工作任务,达到了预期目的。会议成果必将对内审协会的工作起到积极的推动作用。为使广大读者了解会议精神,本刊将马秘书长关于2005年协会工作安排及七个省市典型经验介绍在本期刊载,以飨读者。

立即下载

中国内部审计出版发行

据2020年2月27日中国知网显示,《中国内部审计》共出版文献量7109篇。

据2020年2月27日万方数据知识服务平台显示,《中国内部审计》共载文3268篇,基金论文量为179篇。

中国内部审计收录情况

《中国内部审计》是北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊(2011年版),被中国知网、万方数据库等收录。

中国内部审计影响因子

据2020年2月27日中国知网显示,《中国内部审计》总下载次数759652次、总被引次数16370次,(2019版)复合影响因子为0.899、(2019版)综合影响因子0.190。

据2020年2月27日万方数据知识服务平台显示,《中国内部审计》被引量8492次、下载量92611次;据2017年中国期刊引证报告(扩刊版)数据显示,《中国内部审计》影响因子为0.71,在全部统计源期刊(6670种)中排第3438名。

1997年,《审计研究资料》创刊。

1999年,《审计研究资料》以月刊稳定发行。

2005年,《审计研究资料》更名为《中国内部审计》。

2014年,《中国内部审计》由原96页扩版至104页;12月,《中国内部审计》入选中国原国家新闻出版广电总局第一批认定学术期刊。

中国内部审计办刊理念

《中国内部审计》宣传中国共产党和中国有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内部审计工作的意见;介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计工作的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和先进个人的优秀事迹;揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径;展示中国国内外内部审计理论研究成果及内部审计人员充满活力的实践探索;交流领导重视内部审计、发挥内部审计作用的认识、经验、做法;传输中国国内外内部审计动态及国际内部审计师协会和CIA等资格考试的信息。

中国内部审计投稿指南

1、协会工作:地方各级内部审计协会的工作情况总结及各种研讨会、经验交流会、年会、理事会、CIA考试等报道和有关领导讲话;审计机关、协会监督指导内部审计工作的相关政策、措施。

2、动态:各级审计机关指导内部审计工作的情况、各级内部审计协会、各机构内部审计工作动态。

3、八面风:经济类文章,非审计类的。与宏观经济背景联系密切,包括国家金融、财政政策以及会计制度改革、税收改革,关注民生、新农村建设、社会保障措施等。

4、国家审计、社会审计:国家审计、社会审计方面的稿件,审计人员可结合具体工作,理论性、实务性、案例都可以。

5、素心:读者来信、心得体会、散文诗歌、摄影篆刻、生活常识、新书推荐等。

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