政府审计案例精选(第一辑)基本信息

书    名 政府审计案例精选(第一辑) 作    者 审记署驻沈阳特派员办事处 编
ISBN 9787811228663 页    数 177
定    价 30.00元 出版时间 2009-12

第一篇 总论篇

建设性审计是发挥“免疫系统”功能的必然要求——审计署沈阳特派办开展建设性审计的认识与实践

第二篇 计算机审计案例篇

信息化环境下审计实施方案编制的实践与体会

某省征税成本专项审计调查AO系统应用实例

中国HY集团经济责任审计AO系统应用实例

某电信公司财务收支情况AO审计应用实例

第三篇 专项审计调查报告篇

财政审计调查报告的写作思路与启示

关于开展A企业和B企业联合重组专题调查的几点体会

第四篇 大案要案篇

某商业银行编造79.8亿元虚假存单案例

全面分析 锁定重点 细查深究 审出1亿元政策性贷款被骗案

中央救灾资金监管机制亟待完善——一起挪用、贪污中央抗旱补助费案件查处后的思考

查处庄家内幕交易和操纵股价案件的启示

第五篇 优秀审计项目篇

突出重点 缜密组织 打造精品——A政策性银行C市分行审计项目介绍

第六篇 审计信息篇

筑牢基础,着眼大局,加强审计信息开发与管理

关于做好审计信息工作的实践与思考

第七篇 绩效审计篇

某省电力建设情况绩效审计调查实例

某银行分行改革成效专项审计调查

第八篇 其他科研成果篇

金融审计监督演变特征及对策研究

浅谈审计署特派办绩效管理体系的构建

浅析特派办在宏观调控方面的建设性作用

特派办在信息化环境下进一步开展计算机审计的思考

政府审计案例精选(第一辑)造价信息

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《政府审计案例精选(第1辑):审计署沈阳特派办首届审计论坛优秀作品选》汇编的审计案例,内容广泛,涵盖财税、金融、企业等多个领域。有专项审计调查案例、探索绩效审计的案例、查处大案要案的案例,也有探索计算机审计的案例。这些案例针对审计发现的典型问题,详细介绍了审计思路和方法,能够翔实直观地帮助读者理解审计的技术与方法。汇编的理论文章是我办2008年在审计理论研究方面取得成果的集中展示,是由工作智慧、实践经验到理论层次的一次升华。

政府审计案例精选(第一辑)常见问题

  • 有哪些审计案例算成功的审计案例哇

    一、财务审计程序 1.根据审计工作计划或主管领导指示,确定审计事项; 2.审计处选派审计人员组成审计小组,编制审计方案,提前三天以上向被审计单位发出审计通知; 3.被审计单位根据审计通知的要求准备材料...

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  • 举一个实际审计案例

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政府审计案例精选(第一辑)文献

建设工程项目造价咨询第一辑 建设工程项目造价咨询第一辑

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建设工程项目造价咨询第一辑 ——南京造价网“咨询台”专栏 2007 年问答集 编者按: 2006 年 10 月 8 日南京造价网( http://www.njszj.cn )正式开通运行,其中“咨询台” 专栏最为广大工程造价咨询业者钟爱之一, 她不仅为工程造价咨询从业者架起了一座倾诉现实问题 的桥梁,而且展示了南京市造价管理处各位专家在解答问题、 破解难题上的专一用心, 更难能可贵 的是——我们通过这一平台收集到当今工程建设领域随着“新材料、新技术、新工艺、新结构”的 广泛运用,造价管理机构面临新计价表(定额)的不断完善、更新和创新。今天,借助百度这一全 球眼,编者将陆续整理编辑建设工程项目造价咨询问答集,以飨建设各方造价从业者。 南京造价处 顾天宁 二 O 一一年九月二十三日 工程造价咨询——南京造价网“咨询台” 2007年问答录 序号 专业类型 问题摘要 内容 答复 提问时间 1 安

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第一章 审计案例研究的基础理论

第一节 审计的科学性

第二节 审计本质与假设=

第三节 审计概念框架

第二章 西方注册会计师审计案例研究

第一节 注册会计师审计概述

第二节 西方注册会计师审计准则案例研究

第三节 西方注册会计师审计责任案例研究

第四节 后安然时代审计案例研究

第三章 我国证券市场制度背景研究

第一节 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》法规研究

第二节 《上市公司非公开发行股票实施细则》法规研究

第三节《上市公司信息披露管理办法》法规研究

第四节 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》法规研究

第五节 《上市公司收购管理办法》法规研究

第六节 《上市公司证券发行管理办法》法规研究

第七节 《上市公司股权激励管理办法》法规研究

第四章 我国注册会计师审计案例研究

第一节 我国注册会计师审计市场分析

第二节 审计环境案例研究

第三节 审计经典案例研究

第四节 审计师执业责任案例研究

第五章 内部审计案例研究

第一节内部审计概述

第二节 内部审计案例分析

第六章 内部控制案例研究

第一节 内部控制观念的发展与演变

第二节 三鹿集团内部控制案例分析

第三节 巨人集团内部控制案例分析

第四节 中海集团釜山公司内部控制案例分析

第五节 中航油新加坡公司内部控制案例分析

第六节 郑亚集团内部控制案例分析

第七节 法国兴业银行内部控制案例分析

第八节 英国巴林银行内部控制案例分析

第七章 审计报告案例研究

第一节 年度报告审计意见的一般特征

第二节 非无保留意见案例分析

第三节 科龙电器公司审计典型案例分析

第四节 亏损公司、审计师变更与非标意见——基于长岭股份公司的案例研究

参考文献

后记

该书针对我国证券市场中真实、典型的重大审计案例,研究其历史背景、发生的原因并总结其经验教训·对我国注册会计师执业、审计行业监管以及证券市场的制度建设与完善具有重要的参考价值和借鉴意义。

《审计案例源于中国证券市场》系统总结了我国证券市场建立以来的十二个典型的审计案例。其中每一个案例的发生,都对我国审计理论界与实务界产生了举足轻重的影响。《审计案例源于中国证券市场》针对这些审计案例,研究其历史背景、发生的原因并总结其经验教训,能使我们汲取一些有益的经验教训,从而可以少走弯路,少犯许多重复的错误。

第一章 审计目标与审计计划案例

案例1 菲亚达有限公司

案例2 圣保罗俱乐部

案例3 特里斯建筑公司

第二章 审计风险与重要性案例

案例1 米特公司

案例2 思文公司

案例3 大成公司

第三章 内部控制及其评审案例

案例1 永安计算机公司

案例2 绿色植物有限公司

案例3 卡罗尔公司

案例4 税务专员

第四章 收入循环审计案例

案例1 亚历山大公司

案例2 飞利尔公司

案例3 家乐百货

案例4 出租房地产

案例5 莫尔公司

案例6 西尔弗公司

案例7 阿森那公司

案例8 高为电子公司

案例9 海利有限公司

第五章 支出循环审计案例

案例1 雷诺公司

案例2 大华银行

案例3 发展银行

案例4 麦克唐纳公司

案例5 天下电影公司

案例6 艾姆布朗公司

案例7 联合化工厂

案例8 洛德

案例9 大和轮胎批发公司

案例10 嘉木影业

第六章 存货与固定资产循环审计案例

案例1 赛特有限公司

案例2 家家乐电器公司

案例3 三华电子公司

案例4 百利公司

案例5 扬江公司

案例6 安康建筑公司

案例7 东风汽车部件公司

案例8 保安公司

第七章 筹资与投资循环审计案例

案例1 吉利达公司

案例2 洁安公司

第八章 货币资金审计案例

案例 美嘉公司

第九章 终结审计案例

案例1 集美公司

案例2 山地有限公司

案例3 福达有限公司

第十章 审计报告案例

案例1 斯塔福公司

案例2 麦肯罗公司

案例3 联合公司

案例4 安县农业合作社

案例5 南区医院

案例6 马赛尔租赁公司

第十一章 其他鉴证服务案例

案例安森列公司

第十二章 职业道德与法律责任案例

案例国安证券

参考文献2100433B

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