计划内审计

计划内审计是“计划外审计”的对称。审计部门按制定的年度或季度审计工作计划所进行的审计。各级审计机关与内审机构按照上级部署,结合经济工作的中心任务,制定年度审计工作计划,对本管辖范围的被审单位有计划、有步骤分期分批地进行审计。这种审计可以保证重点,兼顾一般,合理安排审计项目,有效地组织审计力量,提高审计工作效率。 

计划内审计基本信息

中文名 计划内审计 定    义 审计部门按制定的年度或季度审计工作计划所进行的审计
所属学科 审计学

计划外审计是“计划内审计”的对称。审计部门在审计计划以外,因特殊情况或临时性任务需要所进行的审计。如发现所管辖的被审单位有严重的违法乱纪行为进行的审计,接受司法或主管部门的委托,对贪污、投机倒把案件进行的审计,或根据揭发检举材料为清查问题所进行的审计等。 2100433B

计划内审计造价信息

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计划内投资是“计划外投资”的对称。一般指列入中央和省、市、自治区固定资产投资计划的建设项目,在报告期完成的投资额。包括基本建设投资额和更新改造投资额等; 在实际工作中,也仅指纳入国家基本建设计划的项目所完成的投资额。国家为了控制固定资产投资规模,要求计算“纳入基本建设计划考核的投资额”,其口径与国家批准的基本建设投资额计划相一致,以便正确地考核计划的完成程度。

对不纳入基本建设计划考核的投资也有具体的规定,如用地方、企业机动财力和预算外资金安排的中小学、幼儿园、高等师范院校的建设投资,中央和地方交通运输部门改由银行专项贷款安排的机车车辆、船舶、飞机的购置投资,中外合资项目中的外商投资,集体与个体投资等,均不纳入计划考核。 2100433B

计划是对未来活动所做的事前预测、安排和应变处理。计划的目的是为了实现所提出的各项目标,每一项计划都是针对某一个特定目标的,因此,一项计划首先要明确该项计划所针对的目标。在目标明确以后,在计划中还必须说明如何做、谁做、何时做、在何地做、需投入多少资源等基本问题。

一项完整的计划应包括的要素如下表所示。

审计准则一般准则

一般准则是指对审计人员任职资格和执业行为所作出的规则,主要用于对训练与能力、独立性、职业道德方面的约束。

审计准则工作准则

工作准则是指审计人员在实施审计行为时应遵守的规则,也称为审计的实施准则或审计的外勤准则,主要用于制定审计计划,内部控制制度的评审,收集甄别审计证据,编制审计工作底稿。

审计准则报告准则

报告准则是指对审计人员编制审计报告的原则、形式、内容所作出的规则,主要用于编写审计报告,运用审计报告的形式,规定审计报告的内容。

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