北京市审计局审计数据中心基本信息

中文名 北京市审计局审计数据中心

北京市审计局审计数据中心是北京市审计局直属单位,具体承担本市审计数据的收集、整理、分析和应用工作;组织开展模拟审计试验工作;负责审计档案管理的事务性工作。

北京市审计局审计数据中心造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
数据库审计系统 SecFox-NBA(业务审计型)G2000-X041N-GS 查看价格 查看价格

网神

13% 广州科汇信息技术有限公司
数据库审计 1.采用多核ASIC芯片,采用自主研发的多核多线程并行操作系统;审计设备的存储空间不得少于1T;支持千兆网络环境监听,提供不少于6个电口; 查看价格 查看价格

13% 广州科汇信息技术有限公司
数据库审计系统 硬件设备:审计一体机,1U上架专用设备,6电口(含1个管理口,1个HA口),1个接口扩展槽,1个RJ45串口,硬盘2T,单电源;默认3个被审 查看价格 查看价格

13% 北京网御星云信息技术有限公司
数据中心预连接 品种:MPO-LC光纤模块;产品描述:24芯,OM4多模,直通型,规格型号:20OM4MPOLC24,包装:1台/盒,库存类型:20工作日; 查看价格 查看价格

NWVDI

13% 北京耐威迪科技股份有限公司
数据库审计系统 性能参数:吞吐量:不低于2Gbps,SQL处理性能:不低于10000条SQL/s,日志检索性能:不低于20000条/秒,日志检索:不低于20 查看价格 查看价格

13% 启明星辰信息技术集团股份有限公司
数据库审计系统 SecFox-NBA(业务审计型)G2000-X041N-GS 查看价格 查看价格

网神

13% 广州科汇信息技术有限公司
数据中心专用彩涂铝板 厚度(mm):定制 产品系列:工程专用辊涂铝板 查看价格 查看价格

心合

m2 13% 山东亚泰新材料科技有限公司
行为审计 ≥4个光口,≥16个GE电口,实配500G硬盘,实现本地日志存储,双交流电源 查看价格 查看价格

华三

13% 英飞拓科技股份有限公司成都分公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
数据电视 查看价格 查看价格

云浮市罗定市2016年3季度信息价
数据电视 查看价格 查看价格

云浮市罗定市2016年1季度信息价
数据电视 查看价格 查看价格

云浮市罗定市2015年3季度信息价
数据转发器 GGA7541 查看价格 查看价格

湛江市2005年2月信息价
数据转发器 GGA7541 查看价格 查看价格

湛江市2005年1月信息价
脉冲计数 PM6665/036 查看价格 查看价格

台班 韶关市2010年7月信息价
数据电视 查看价格 查看价格

云浮市罗定市2015年2季度信息价
数据电视 查看价格 查看价格

云浮市罗定市2014年3季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
数据中心 上传至平台数据中心OPC接口|1台 3 查看价格 深圳市中电电力技术股份有限公司 广东  深圳市 2018-08-30
数据中心 上传至平台数据中心OPC接口|1台 3 查看价格 深圳市中电电力技术股份有限公司 全国   2018-07-16
数据库审计 1.审计设备由审计引擎、审计数据中心两部分组成,标准机架设备.审计 数据中心进行日志存储管理,1T 存储,至少提供 6 个电口,4 个 SFP 口, 双电源; 2.审计数据中心可同时分布式管理多个|50台 1 查看价格 华为技术有限公司医疗行业部 广东  深圳市 2022-02-25
数据库审计 同时审计多个不同类型的数据库,审计数据统一存储、查询、分析、统计;5、支持函数审计(sum求和函数等),防止进行数据库统计行为6、支持数据库绑定变量审计;支持端口重定向的审计;支持对MS|1台 3 查看价格 成都四方创新科技有限公司 四川   2022-04-07
数据库审计 审计一体机,1U上架专用设备,6电口(含1个管理口,1个HA口),1个接口扩展槽,1个RJ45串口,硬盘2T,单电源;默认3个被审计DB服务数,可扩充;含嵌入式审计软件一套;支持Oracle、SQL-Server、MySQL等数据库的审计.质保期内(自硬件产品发货之日起,为期15个月)免费维修.|1台 1 查看价格 启明星辰信息技术集团股份有限公司 全国   2022-10-11
数据库审计 详见附件:网络及安全建设(一期)项目技术需求;数据中心设备扩容升级项目技术需求|1台 1 查看价格 深信服科技江西办事处 江西  南昌市 2017-03-29
数据库审计 审计一体机,1U上架专用设备,6电口(含1个管理口,1个HA|1台 1 查看价格 广州熹尚科技有限公司 广东   2022-11-14
数据库审计 日志;5、支持Oracle、SQ Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、MariaDB等主流数据库审计;6、支持数据库请求和返回的双向审计,特别是返回字段和结果集、|1台 3 查看价格 锐捷网络技术有限公司 广东   2022-08-04

北京市审计局审计数据中心常见问题

  • 审计局如何审计数据库

    第一节 电子数据的获取 审计人员采用审计软件进行审计,须先取会计电子数据。如何取得电子数据,应根据不同的网络环境和工作平台,采取不同的方式来处理。 1 、确定客户是单机还是网络型数据库。客户使用的是单...

  • 内审和审计局审计

    内审要看内审合同怎么签订的啊,上面应该会有要求,这个是没有固定标准的啊,要看咨询合同

  • 有关审计局和投资审计中心的问题

    审计局是行政单位,是属于政府的组成部分,投资审计中心是审计局的二级机构,县审计局是正科级行政单位。审计局是地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作,审计局设有办公室、财政金融审计科、行政事业审计科...

北京市审计局审计数据中心文献

崇川区审计局审计档案文件材料立卷-南通市崇川区审计局 崇川区审计局审计档案文件材料立卷-南通市崇川区审计局

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评分: 4.6

序号 结论性文件材料 有无 归档 1△ 上级部门和区委、区政府领导对该审计项目的批示或重要会议纪要 2△ 通报或公布审计结果的文件材料 3△ 审计工作报告、综合审计报告、专题报告或审计结果报告等 4△ 审计移送处理书 5△ 审计移送处理书送达回证 6△ 有关部门对移送处理书的反馈材料及意见 7△ 审计决定 8△ 审计决定的送达回证 9△ 审计决定执行结果的反馈意见(落实情况回函,缴款回执,财务调整复印件等) 10△ 审计处罚决定书及采取行政强制措施的法律文书(暂停拨款通知书,解除暂停拨款通知书等) 11△ 审计处罚决定书送达回证 12△ 审计处罚决定书执行结果反馈材料 13△ 举行审计听证会的文件材料 (1) 审计听证报告、审计听证笔录 (2) 审计听证会裁定书或不予审计听证裁定书及送达回证 (3) 审计听证申请书 (4) 审计听证告知书及送达回证 (5) 有关申请处理的请示,审计事项报告

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开封市审计局审计关注招投标环节 开封市审计局审计关注招投标环节

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近年来,开封市审计局在政府采购审计中,着力关注招标投标这一重要环节,注意把好开标、评标、定标等关口,查看是否存在围标、抬标、串标等行为,以有效控制并节省财政资金,净化招投标市场环境.图为审计人员在中标单位现场询价.

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曾中坚,党组书记、二级巡视员,主持党组全面工作。

绳桂华,副局长。分管综合法规审理科、农业与资源环境审计科。曾任顺义区审计局工交科科员、综合业务科副科长、综合业务科科长。

侯健,党组成员、副局长、机关党支部书记。分管财政审计科、经济责任审计科、企业审计科。曾任北京市公路局顺义分局科员,顺义区审计局科员、行政事业审计科副科长、社会保障审计科副科长、社会保障审计科科长、财政金融审计科科长。

王惠芳,二级调研员。分管内部审计指导所、工会工作。曾在军队工作,转业后任顺义区审计局副调研员。

田学光,四级调研员。协助曾中坚同志管理全局党建;分管机关党风廉政建设、人事、财务、安全、妇委会、计生及办公室其他工作。曾在军队工作,转业后任顺义区审计局副调研员。

肖建民,四级调研员、机关党支部副书记。分管固定资产投资审计科、教科文卫审计科、机关团支部工作。顺义区杨镇企业公司科员、顺义区杨镇财政统计科副主任科员、财政统计科主任科员、顺义区杨镇人民政府财政科主任科员、财政科科长、经济发展办公室主任、纪委委员。

审计局一般设有办公室、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、固定资产投资审计科、农业资源与环境审计科、干审科、干部经济责任审计办公室、内审协会等科室。

中国大陆共有省、自治区、直辖市审计厅(局)31个,地市级审计局434个,县区级审计局3075个。地方审计机关共有工作人员近8万人。

此外,香港、澳门特别行政区政府分别根据其《基本法》,设立了审计署;

台湾省也设有审计机构。

中国国家审计程序通常包括制定审计项目计划、审计准备、审计实施和审计终结四个环节。

审计局制定计划

审计机关应根据国家形势和审计工作实际,对一定时期的审计工作目标任务、内容重点、保证措施等进行事前安排,作出审计项目计划。

审计局审计准备

根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计三日前,向被审计单位送达审计通知书;遇有特殊情况,经本级人民政府批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计。上级审计机关对统一组织的审计项目应当编制审计工作方案,每个审计组实施审计前应当进行审前调查,编制具体的审计实施方案。

审计局审计实施

审计人员通过审查会计凭证、会计账簿、财务会计报告,查阅与审计事项有关的文件、资料,检查现金、实物、有价证券,向有关单位和个人调查等方式进行审计,取得证明材料,并按规定编写审计日记,编制审计工作底稿。

审计局审计终结

审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告。

审计组的审计报告报送审计机关前,应当征求被审计对象的意见。

审计机关对审计组的审计报告进行审议,提出审计机关的审计报告;

对违反国家规定的财政收支、财务收支行为,依法应当给予处理、处罚的,在法定职权范围内作出审计决定或者向有关主管机关提出处理、处罚的意见。

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