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QA-SIP-D002线材进料检验管理规范

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QA-SIP-D002线材进料检验管理规范 4.7

三 阶 文 件 生效日期 2013-12-30 文件编号 QA-SIP-D002 版本 /次 A/0 线材进料检验管理规范 编制人 SDDS 审核人 FDFD 批准人 FDFDFD 日 期 2013-10-30 日 期 日 期 文件修改记录 序号 修改版本 修改页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 文件编号 QA-SIP-D002 页 次 1/7 线材进料检验管理规范 版本 /次 A\0 1、目的: 为使各项材料在进料时检验作业规范化,特制订本标准。 2、范围: 本公司所有采购铝箔 /麦拉、导体、胶粒、尼龙丝、棉线等原材料。 3、定义: 无 4、职责: 品保:负责制订标准并执行检验。 5、内容及要求: 5.1以验收单的批量为准,整批一次验收。抽样依据 ANSI/ASQC Z1.4, 正常检验

LX-QA-002FPC检验标准

LX-QA-002FPC检验标准

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深圳市智英电子手机事业部2011-12-01发布-1-2012-01-01实施 xxxxfpc检验标准 编号zy-qa-002 版本1.0 一、目的:适应本公司fpc检验的需要。 二、适用范围:本公司iqc所有fpc来料。 三、引用文件:《fpc检验作业指导书》、《fpc可靠性试验规范》、《物料认可书》、bom(ecn)。 四、定义: 1.cri(致命缺陷):违反相关安规标准,对安全有影响者。 2.maj(主要缺陷):属功能性缺陷,影响使用或装配。 3.min(次要缺陷):属外观、包装轻微缺陷,不影响使用或装配。 五、抽样方案: 1.根据mil-std-105dii抽样检验标准从不同的包装箱(包)内随机抽取来料,其中功能测试第1、4项抽样数、 判定按测试项说明。 2.aql取值(抽样有特殊规定的除外)

IQC线材检验规范

IQC线材检验规范

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版本:b 制订/日期审核/日期 crmami √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 试验过后,字迹不清, 缺字等 线材尺寸必须符合我司要求或与样品一致 标识(不 适用于非 标线) 电缆绝缘或护套上应油印或压印制造厂名、产品型号 、额定电压、认证标志及认证证书编号的连续标志 标识不清或少印、漏印 一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距 离:护套应不超过500mm;绝缘应不超过200mm; 标志不连续或距离超过 标准要求 所有标志应字迹清楚。标志识别线的颜色应容易识别 或易于辨认。 缺字、模糊等 油墨印字标志应耐擦,应用浸过水的一团脱脂棉或一 块棉布轻轻地擦拭制造厂名或商标、产品型号、额定 电压、绝缘线芯颜色或数字标志,共擦10次,检查结 果应符合标准要求。 清晰度 检验 项目 2、包装箱应能有效地保护物料在运输过程中不致于损坏; 3、颜色与样品一致,或符合

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钢材进料检验规范

钢材进料检验规范

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钢材进料检验规范 4.7

原材料进料落料标记移植规范(钢材铝材) 一.材料检验 1原材料入厂验收记录; 2原材料质量合格证、化学成分与力学性能试验报告; 3对牌号不明的原材料,经复验确定其牌号且提供检验报告方可使用; 二检验依据 1订货合同和订货技术要求,订货合同内容应包括下列内容:材料名称、材 料牌号、材料状态、规格(型材号、定尺长度等)、尺寸允许偏差(若不注 明则按最低级别供货)、重量、其他要求等。 2符合上述规定的产品图样、设计文件、制造工艺与有关技术标准(按国家标 准)。 3原材料质量合格证、化学成分与力学性能试验报告; 4各种型材检验依照国家相关标准执行。 三检查 1检查每批型材上是否挂有如下标志的标牌: 供方技术监督部门的检印;生产厂名称、商标;材料牌号;供应状态:批号 2产品质量检验记录,由质量检验部门填报与汇总,并建立产品质量档案。 3根据订货

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IQC包材类进料检验规范

IQC包材类进料检验规范

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IQC包材类进料检验规范 4.3

版本:b 制订/日期审核/日期 crmami √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 文件编号:wi-qu-062 版次:00 文件名称包材类进料检验规范 页码:第页,共3页 制订部门:品质部 1.目的 明确包材来料品质验收标准,规范检验动作,使检验、判定标准能达到一致性 2.范围: 适用于我司所有包材制品来料检验。 批准/日期 3.4检查角度:以垂直正视为准±45度; 3.5检测工具:卷尺、耐破强度测试仪 4.参照资料: 依照mil-std-105eⅱ级单次正常检验:cr=0,ma=0.65,mi=1.5 3.检验条件: 3.1照明条件:日光灯600~800lux; 3.2目光与被测物距离:30~45cm; 3.3灯光与被测物距离:100cm以內; 5.检验

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Q-3-003CCCRVV线材检验规范规范

Q-3-003CCCRVV线材检验规范规范

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Q-3-003CCCRVV线材检验规范规范 4.3

xxxxx有限公司 标题ccc线材检验规范 版本/次a/0页次1of4 文件编号lxq-3-003 xxxxxx有限公司 xxxx ccc线材检验规范 制订单位:品保部制/修订日期:2003/3/28 文件发行:副本号: 核准审查制订 日期版次修订内容日期版次修订内容 4/21/03a/0首版发行 xxxxx有限公司 标题ccc线材检验规范 版本/次a/0页次2of4 文件编号lxq-3-003 1.目的: 确保生产所需之线材均能正确检验,以确认其符合品质要求. 1.适用范围: 凡ccee227iec(52/53)rvv...线材均适用之. 2.内容: 3.1抽样方式以ansi/asqcz1.4-1993表二级检验水准单次抽样计划执行正常检验,采用 aql:maj0.25

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207进料管制与检验管理程序

207进料管制与检验管理程序

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207进料管制与检验管理程序 4.6

sa-gp-207(0)06.08.20a4(210×297)东莞西岩电子 ■■ ■ 董事长总经理常务/副总经理品质部 ■ ■ 技术部管理部营业部 ■■■ 生管/资材 进料管制与检验管理程序 会 签 部 门 ■■ 生产一科生产二科 版次/修订次a/0 环境质量管理程序文件 《进料管制与检验管理程序》 制品环境rohs管理 文件编号sa-gp-207 制.修订日期06.8.20 页码/页数1/7 sa-gp-207(0)06.08.20a4(210×297)东莞西岩电子 版本内容变更描述dcn编号dcn生效日 a0首次发行! 1/7 文件标题:>文件编号:sa-gp-206 制品环境rohs管理 文件编号sa-gp-207 制.修订日期06.8.20 进料管制与检验管理程序

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【免费下载】线材成品检验规范

【免费下载】线材成品检验规范

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【免费下载】线材成品检验规范 4.3

制订 部门 版本/ 版次 深圳市绍明电子有限公司文件 编号 页次 成品检验规范 制订 日期 1.目的: 确保在入库或出货前均能正确检验,确保其品质符合客户要求 2.范围: 凡本厂生产的成品均能适用. 3.检验环境及方法: 3.1距离及角度:物体距眼30-40cm成45°角,以不反光条件下为基准; 3.2光亮度:60w日光灯照明下距物体100公分处 3.3测量方法:以手拿测量工具使物体与量具成水平或垂直状态; 3.4成品测试时,用握距离插头5-15公分处,必要时作上下左右45°摇摆各一次; 3.5品管检验时参照mtl-std-105e表ⅱ级抽样计划表: aql值:cr:0ma:0.25mi:0.65 3.6qa检验报告对尺寸检验(记录五组) 4.检验项目: 4.1尺寸 缺点

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进料检验规范

进料检验规范

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进料检验规范 4.5

苏州市迪飞达科技有限公司 系统名称: 品质管理系统 主旨subject: 进料检验规范 文件编号:documentno: dkj-q-3-qad-004 版本:a页号:1/45 版本修订内容制/修订日期修订者 a初次发行2010-8-8宁大像 核准审核制订宁大像 苏州市迪飞达科技有限公司 系统名称: 品质管理系统 主旨subject: 进料检验规范 文件编号:documentno: dkj-q-3-qad-004 版本:a页号:2/45 1目的: 为使本厂原材料在进料检验时有所依据,确保良品上线。 2适用范围﹕ 凡公司入厂用于生产之材料均适用之 3名词解释 无 4参考文件﹕ 4.1《抽样计划使用规范》dkj-q-3-qad-005 4.2《禁用物质管理规范》dkj-e-3-eng-001

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进料检验规范

进料检验规范

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进料检验规范 4.4

深圳市麦可诺亚影像器材有限公司 编号:qs-qcd-006 版次:a00 iqc进料检验规范 生效日期:2013-5-20 第1页共8页 1.目的: 为来料检验人员明确来料品质质量要求,特制定此文件作为来料检验的标准,同时提供给供 应商了解本公司的品质水平要求,加强品质管理。 2.范围: 适用于本公司用于产品之外购物料和外协加工品以及其他辅材检验的质量控制。 3.定义: iqc(incomingqualitycontrol):进料品质控制。 3.1检验面定义 3.1.1a面:正常使用中,客户直接看到的外漏表面(正常观察产品的正面、顶面) 3.1.2b面:正常使用中,客户偶尔看到的外漏表面(正常观察产品的、左右侧面和背面) 3.1.3c面:正常使用中,客户很少见或看不见的面(电池仓·充电器和配件等其它内表面) 4.缺陷分类: 4.1a类:致命缺

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20607进料检验管理办法A0

20607进料检验管理办法A0

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20607进料检验管理办法A0 4.5

厦门名城造花企业有限公司 文件编号t-2-06-07 版别a/0 制定部门品保部 进料检验管理办法 核准:审查:制定: 厦门名城造花企业有限公司 文件名进料检验管理办法制定日期2001-5-15修订日期页次1/5 权责单位流程图说明相关文件使用表单 仓储科 品检科 品检科 品检科 资材科 品检科 仓储科 仓储科人员负责数量 点收 品检科进料检验人 员负责品质验收。 1.品检科进料检验员 对材料异常提出反馈。 2.资材科接收材料品 质异常后,针对异常 状况反馈供应商进行 改善。 1.资材科提出材料特 采、转用、挑选的 申请。 2.品检科对材料特 采、转用、挑选的 审查。 1.品检科进料检验 员负责材料检验状 态的标示及记录。 2.仓储科仓管员负 责材料入库的标示 及记录。 《抽样计划》 (t-3-06-11) 《进料检验规 范》 (t-3-0

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铜材铁材进料检验规范-副本

铜材铁材进料检验规范-副本

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铜材铁材进料检验规范-副本 4.5

crmami 压/刮伤无压/刮伤目视● 色差样品对比目视● 毛边无毛边目视● 杂色黑点无杂色目视● 表面光滑样品对比目视● 2采购订单/ 工程图纸 卡尺/千分尺3卷● 3工程图纸● 4性能测试折弯测试无表面裂痕现象● 5 测试结果需符合 《奥洪康环境管 理物质标准》要 求 sgs报告每年一次● 包装方式依包装规范要求目视全检● 产品标签依包装规范要求目视全检● 环保标示依包装规范要求目视全检● 包装标示 料号/数量/日期/ 合格章等 目视全检● 核准:审核:制作: 铜材/sus类检验规范 外 观 1 10卷抽1卷 每卷至少 需拉开3- 5m长度 不良判定样本数/ 批 检验方式检验依据检验项目项次 尺寸 硬度值 送实验室测试 6 100mm 环境管制物质测试 包 装 检 验

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进料检验管理作业程序

进料检验管理作业程序

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进料检验管理作业程序 4.8

工业有限公司 程序文件 进 料 检 验 作 业 理 程 序 文件编号:版本号: 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: ______________________ 工业有限公司文件编号 制订部门品保部版本页数 进料检验管理作业程序生效日期 1.目的: 为确保原材料的外观、性能符合质量要求,特制定此程序对原材料、包装 箱、外协件检验过程进行控制。 2.范围: 适用于各类来料的检验和试验,在来料进入我公司仓库前,必须按我公司 检验标准规定要求进行检验或试验,未经检验或试验合格的物料不得直接投入 使用。 3.定义: 特采:来料经检验不合格,因生产急需或其他原因,在不影响产品整体使 用功能和外观的条件下,经总经理批准后,可以特别来用。 4.权责: 4.1仓库负责对来料数量、品种、规格进行点收,办理来料入库作业。 4.2品保部进料检验员负责来料的检验与试验及特采质量跟

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进料检验规范1

进料检验规范1

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进料检验规范1 4.5

检验规范 文件编号 zc/qc-01-2010 版/次a/0 页码共16页 进 料 检 验 规 范 更改数量更改单号签名日期签名日期 拟制 审核 批准 检验规范 文件编号zc/qc-01-2010 版/次a/0 页码第1页共16页 进料检验规范 1、目的 为了严格执行iso9001-2008质量体系管理要求、确保物料符合本公司之使用要求,保证生产顺利进行,制 订本规范。 2、范围 公司自行生产零部品及采购物料. 3、职责 进料检验(iqc检验员)负责执行检验、负责品质异常开立“品质异常处理单、负责客户抱怨、制程不良的分析 查核、处理并记录。品质部经理负责对检验结果进行核准。 4、工作流程 4.1检验依据 检验卡(图纸)、进料检验规范 4.2送检 所有物品(外购、自制)来料时,应整齐摆放于待检区适宜位置,报仓库管理

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管线打开管理规范

管线打开管理规范

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管线打开管理规范 4.7

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钢材(碳钢)进料检验规范-2

钢材(碳钢)进料检验规范-2

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钢材(碳钢)进料检验规范-2 4.6

number: 编号 版本: vs/qt-wf-24 a1版 page: 页数1/9 fortheattentionof: 发至: source: 来源品质部 issued: 发布日期2013.1 subject: 主题原材料(碳钢)检验规范 approved: 批准: 1.目的 对本公司的原材料检验标准进行规范,确保原材料符合本公司产品要求。 2.范围 适用于本公司生产用的圆管、方管、矩形管、钢板、钢带、槽钢、角钢、h型钢的检验。 3.检验依据 3.1化学成分、力学性能参照gb/t700-2006;gb/t1591-2008 3.2圆管、方管、矩形管尺寸允许偏差参照gb/t6728-2002; 3.3钢板、钢带尺寸允许偏差参照gb/t709-2006; 3.4工字钢、槽钢、等边角钢、不等角钢尺寸允许偏差参照gb/t706-2008; 3

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钢材(碳钢)进料检验规范2

钢材(碳钢)进料检验规范2

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钢材(碳钢)进料检验规范2 4.5

number: 编号 版本: vs/qt-wf-24 a1版 page: 页数1/9 fortheattentionof: 发至: source: 来源品质部 issued: 发布日期2013.1 subject: 主题原材料(碳钢)检验规范 approved: 批准: 1.目的 对本公司的原材料检验标准进行规范,确保原材料符合本公司产品要求。 2.范围 适用于本公司生产用的圆管、方管、矩形管、钢板、钢带、槽钢、角钢、h型钢的检验。 3.检验依据 3.1化学成分、力学性能参照gb/t700-2006;gb/t1591-2008 3.2圆管、方管、矩形管尺寸允许偏差参照gb/t6728-2002; 3.3钢板、钢带尺寸允许偏差参照gb/t709-2006; 3.4工字钢、槽钢、等边角钢、不等角钢尺寸允许偏差参照gb/t706-2008; 3

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华的电子进料检验规范01

华的电子进料检验规范01

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华的电子进料检验规范01 4.7

編號 版次 2008.10.25頁碼 三、內容: 3.1抽樣基准:准據mil-std-105e表二級抽樣水準單次抽樣,aql:maj0.4min1.0 3.2檢驗項目: 項目檢驗工具缺點區分依據 maj maj maj min 尺寸游標卡尺maj 承認書標 准樣品 机架/万用表maj承認書 标准样品 机架/万用表maj承認书 标准样品 吃錫烙鐵/回焊炉maj 承認書 标准样品 maj maj maj min 尺寸游標卡尺maj 承認書標 准樣品 maj 承認書標 准樣品 maj 承認書標 准樣品 吃錫烙鐵maj 承認書工 程圖 編號 2.要到屏蔽房测试波形是否与工程承认书 及样品相符. 奥的管理 基准值 iqc--0001 审核: 所有要求环保物料 iqc--0001 a0 4

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ISO9001-2015样板管理规范

ISO9001-2015样板管理规范

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ISO9001-2015样板管理规范 4.7

样板管理规范 (iso9001:2015) 1、目的 为了加强和规范我厂对样板下图、制作、存储和领用的管理,使样板保持 其有效性、统一性和质量保证,特制定此规范。 2、适用规范 适用于我厂技术科、车间、检验科和使用人等对样板的质量状况、存储和 领用。 3、职责 3.1技术科负责保证样板所需数据的真实性、准确性。 3.2车间负责样板的准确制作、实物存储和登记工作。 3.3检验科负责样板质量控制管理和总体登记。 4、样板定义 4.1合格标准样板:依据图纸和客户要求,由客户或检验科指定人员确认合 格的标准样板。 4.2外发样板:为了使外协供方能为本厂提供合格的物料,本厂提供标准的 物料实物,用于统一标准和指导性标准。 4.3限度样板:制作上因为产品外观品质,不能仪器测量的特性判断合格与 否,依据操作人员主观判断处理的品质项目,以最适当和客观性为

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进料(金属材料)检验规范

进料(金属材料)检验规范

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进料(金属材料)检验规范 4.6

国光集团乐清宏发电子有限公司 iqc检验规范 hf-qc-01-a-2011 检验工程进料检验---金属材料抽样标准gb/t2828 项次检验项目检验方法判定标准抽样方式评核记录报告 11.包装 2.标签 目视检查 1.包装需完好、标识清楚, 无破损 2.标签需清楚并与实物一 致 3.环保(rohs)标识良好 全检主要缺点 c=0 《材质证明书》 《icp检测资料》 《进料检验单》 《来料不良处理通知单》 2 外观目视检查 表面应平整、光洁、色 泽光亮,无生锈、变形、 刮(擦)伤、毛刺 1.全检 2.一般检验 ⅱ级水准 主要缺点 c=0 3 材质1.目视检查标签 2.资料验证 3

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电子料进料检验规范

电子料进料检验规范

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电子料进料检验规范 4.6

思坎普科技有限公司 进料检验规范 产品名称电阻文件编号w08版本c制修定日期2011-8-5页次1/2 抽样方案采用mil-std-105e检验水平il=ⅱ级合格质量水平(aql值) 致命 缺陷 严重 缺陷 轻微 缺陷 00.250.65 序号检验项目检验要求缺陷描述 检验设备/ 工具 缺陷分类 致命严重轻微 一外观色环丝印清晰,无变形插脚无氧化 色环丝印模糊不清目视、 样板 v 电阻变形、插脚氧化v 二规格尺寸符合要求 尺寸与承认书不符、脚距、与规格书不一致样板、 卡尺 v 三电性能阻值在承认书范围内阻值不在承认书范围内 lcr 测量仪 v 四可焊性引脚上锡性能良好引脚不上锡或上锡困难电烙铁 v 五包装包装方式安全且有明确标示包装方式错误(不能很好的保护电阻)目视 备注:没批次拿

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塑胶件进料检验规范

塑胶件进料检验规范

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塑胶件进料检验规范 4.3

塑胶件进料检验规范 文件编号qa-qw- 文件版本1.0 生效日期2010.12.29 东莞市合权电子有限公司页次1/3 1.0目的 制定本规范是为了对进料检验有一个更明确的规定,正确指导作业人员进行检验工作,从而有效的控制 进料检验。 2.0适用范围 适用于所有客供物料及自采物料。 3.0职责 3.1品保主管:按此规范指导下属进行开展进料检验工作。 3.2iqc拉长:要配合上级安排的工作从而指导下属作业。 3.3iqc检验员:正确地按规范要求作业。 4.0检验内容 4.1塑胶件须进行尺寸,外观检验。 4.2工具:卷尺、卡尺、3m胶纸等。 5.0检验程序 5.1每批依gb/t2828.1-2003/iso.2859-1:1999ⅱcr:omaj:0.65%min:0.25%进行检验

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IQC进料检验规范及教学基础

IQC进料检验规范及教学基础

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IQC进料检验规范及教学基础 4.6

iqc進料檢驗規範及基礎教材 版本:01文件編號:3302-004 初版生效日期:2007.03.01 本版生效日期:2007.03.01頁次:第1頁,共57頁 單位簽名日期 擬案:品保中心 審核:品保中心主管 核准:消費性電子事業處 會辦單位校核人日期會辦單位校核人日期 稽核部研發本部 文件管制章 文件編號:3302-004iqc進料檢驗規範及基礎教材頁次:第2頁,共57頁 目錄 名稱頁次 封面⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 目錄⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 一、製修訂記錄頁⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 壹﹒前言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

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公司管理规范制度

公司管理规范制度

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公司管理规范制度 4.8

八、投标企业的资质信誉 1、工商营业执照(复印件加盖公章) 2、税务登记证(复印件加盖公章) 3、银行帐户开户证明和投标保证金进账单(复印件加盖公章) 4、资金实力证明资料 5、财务状况证明材料(2013年、2014年的财务报表及纳税发票复印 件、会计资料等)(加盖公章) 6、内部管理制度详细资料 7、获奖情况(提供相关部门颁发的各类奖项)(复印件加盖公章) 8、投标人业绩情况(2013年、2014年销售收入资料等) 8.6内部管理制度详细资料 8.6.1总则 为规范员工行为,全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及 市场竞争能力,使公司健康而正高效地运行,特制定本管理制度。 8.6.2员工作息安排 工作时间每周一至周五上午8:30-6:00因季节或其它原因需要 调整时由办公室另行通知。 周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班,公司将根据 工作情况安排适时调休。 8.6.

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存货管理规范

存货管理规范

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存货管理规范 4.4

企业内部控制具体规范——存货 第一章总则 第一条为了引导企业加强对存货的管理和控制,保证存货的安全完 整,提高存货运营效率,保证合理确认存货价值,防止并及时发现和纠正存 货业务中的各种差错和舞弊,根据《会计法》、《企业内部控制规范——基 本规范》以及国家有关法律法规,制定本规范。 第二条本规范所称存货,是指企业在日常活动中持有以备出售的产成 品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的 材料和物料,主要包括各类材料、在产品、半成品、产成品、商品等。 企业代销、代管存货,委托加工、代修存货也适用于本规范。 第三条企业在建立并实施存货内部控制制度中,至少应当强化对以下 关键方面或者关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施: (一)权责分配和职责分工应当明确,机构设置和人员配备应当科学合 理; (二)存货请购依据应当充分适当,请购事项和审批程序应当明确; (三

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宋东方

职位:幕墙安全员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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