国有企业 办公物资采购工作操作流程图 执行《领款单》手续,并到财 务处领款 3天内必须到货,并通知申请人 核对货物数量、质量等 接收《物资采购申请单》 明确采购要求 实行货比三家并锁定供 应方 办理《领款单》手续,并 领款 到货并核对数量和质量 报销发票 当天与申请人沟通采购物资的要求 2 天内对采购物资实行货比三家,与 供应方进行讨价还价式的询价比价, 并锁定供应方。
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