篇一:某企业内部审计报告 (范文 ) 企业内部审计报告范文 一、导言 日期: 2003年 10月 26日 接受者:公司总经理 *** 引言: 经公司 2003 年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务 管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统 等事项进行就地审计,涉及的期间是从 2002 年 1月 1 日至 2003 年月 9 月 30日。 审计范围和目标: 本次审计的期间范围涉及计划物控部从 2002 年 1月 1 日至 2003 年月 9 月 30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性, 存货成本管理的效益性,内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提 供的资料。审计过程中我们结合其实际情况,实施了我们认为合适的、必要的审计程序。 简要的审计结论和审计发现的性质: (主要的审计发现和内部控制的薄弱
造价咨询公司工作总结报告 1 / 17 造价咨询公司工作总结 屈指算来,我到公司已近一年的时间了,一年的时间很快就过去 了,在这一年里,我在领导和同事们的关心与帮助下顺利的完成各个 工程项目,现在已融入了公司这个大家庭,在思想觉悟方面有了进一 步的提高,本年度年终工作总结有以下几项: 第一,态度决定一切,认真、认真、再认真。可以说,这一年工 作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。刚开始,由于我不 是很喜欢这个行业,我怀疑我不适合这份工作,后来我发现,时间就 是我的救星,通过自己不断的努力,调整心态,一切看起来复杂的事 情就会变得简单容易了,预算是每一个项目重要的一个环节,需要认 真负责,公平公正,态度端正,头脑清晰,我努力的去做到这几点, 让我自己向优秀的造价人员迈一步。如果我们能以充分的激情和热情 去做最平凡的工作,也能成为最优秀的职工,拥有积极的心态,就会 拥有一生的成功。 第
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