审计处工程造价审计工作程序 1. 根据工程进度编制工程审计进度计划。 2. 根据工程审计进度计划,审计处长指定具体项目审核员,由审核员向建设管理部门 下达报送资料通知单,并填写工程审计进度控制单。 3. 审核员验收并整理建设管理部门报送资料,填写审计资料清单,将资料和清单归入 案卷。 4. 进行预审。审核项目包括: (1) 取费标准、项目是否合理; (2) 套用定额是否正确; (3) 材料、设备价格是否合理; (4) 变更签证是否履行审批程序及是否合理; (5) 封价是否合理。 审核员对以上审核内容提出审核意见,并确定预审审定额。 5. 审计业务会决定预审结果。审核员对审核意见及预审审定额进行说明,审计业务会 研究决定预审结果。 6. 以预审结果征求预算编制人意见,并取得确定。审核员编制预审结果文件,送交建 设管理部门,由其征求预算编制人意见并取得确认。必要时可举行审计处、建设管理部 门、
造价审计工作服务内容知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。 注册登录 造价通即可以了解到相关造价审计工作服务内容最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、询价、云造价等建设行业领域优质服务。手机版访问:造价审计工作服务内容