财政决算审计工作方案 —西咸审计局袁科研 根据 2018年新区批准的项目安排 ,以及《审计法》第十 六条规定 ,研究决定对新区五个新城 2017年度财政收支决算 进行审计,编制审计工作方案如下 : 一、审计的目的 : 通过财政决算审计摸清财政家底及政 府负债状况 ,促进地方政府和财税部门严格执行国家财经法 规 ,规财税管理 , 积极组织收入 , 合理安排支出 , 提高财政资 金的使用效益 , 进一步发挥财政审计在国家宏观调控中的作 用。 二、审计的范围 : 2017 年度财政收支决算情况、其他各 项财政资金的财务收支情况 (包括财政预算外专户金、财政 专项周转金及财政信用资金 )税收征管情况、国库资金管理 情况。必要时对一些问题可追溯到以前年度或延伸到下年度 及延伸审计部份预算部门单位。 三、审计的重点和内容 (一)对财政部门的审计 1、审查财政决算的真实性。主要是审查财税部门信息 资料
工程造价全过程跟踪审计实施方案 一、 服务内容 目前两个项目已全面进入开工建设阶段。 我方的主要服务内容是负责对施工过程 及竣工验收后结算初审进行全过程造价跟踪审计, 为建设单位合理使用资金提供 技术支持与服务。 二、 主要工作 1、施工阶段 ①、进度款支付审核 根据已签订的施工合同进度款支付条件, 对工程形象进度进行工程计量, 在规定 时间内负责对施工企业报送的每期完成进度款报表进行审核, 提供当期付款建议 书,并与监理单位共同做好工程款支付申报的审核工作并建立相关进度款支付台 账。 ②、工程变更和签证计量 对涉及设计变更进行事前控制, 对设计变更的必要性、 合理性进行审计, 避免不 必要的变更费用; 参加签证原始数据测量工作及签证单的审核, 并对已审核的数 据的真实性、准确性负责;协助委托人在施工合同约定的时效内审核设计变更、 现场签证等发生的费用并出具审核报告。 ③、询价服务 提供对
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