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文件资料接收清单
序号 文件名称 文件类型 文件用途 交付人 接收人单位 接收人 审核人 日期 备注
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文件资料接收确认单
交付单位
交付人
交付时间
交付地点
序号 文件名称 份数 页数 版次
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8.
需确认√ 部门 接收人 审核人
工程技术部
设备管理部
质量安全部
综合业务部
商务经营部
财 务 部
项目部
备注 :此表由商务经营部保存,其他部门和单位可持有复印件。