1 财务支出及审批权限管理制度 公司各部门、各控股子公司: 为了完善财务管理,严格执行财务支出及审批权限,结合公司的实 际情况,现对深 XX字(200X)第 XX号制度进行修订 ,本制度适用于 XX市 XX投资发展有限公司及其控股子公司。 一、资金支出的审批 1、各部门人员 因公务需要预支差旅费或备用金,可向财务部预支 伍佰至伍仟元的备用金。借款时须按“ 借款申请单”要求填列,完善审 批手续财务部方可付款。 2、公司食堂、收银领班、司机和物资采购人员可申请定额备用金, (酒店收银领班备用金由酒店财务部根据实际需要确定金额) ,申请定 额备用金的,报销时可不抵借支,直接支取现金。 (1)临时备用金借支人须在公务完毕后 3个工作日内到财务部办理 费用报销手续,每年 12月 31日前个人借支的备用金须结清归还,逾期 不还的,从该职员下月工资中扣还。 (2)借款申请单除当日借支当日归还外,报销费