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更新时间:2025.05.03
内部审计的工作计划

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第 1 页 共 6 页 工作计划: ________ 内部审计的工作计划 单位: ______________________ 部门: ______________________ 日期: ______年_____月_____日 第 2 页 共 6 页 内部审计的工作计划 财务工作计划 一、继续深入开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进 改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《北京市属高等学校预算执 行和决算内部审计实施办法 (试行 )》,深入开展预算执行审计。今年重 点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计, 加强对项目资金使 用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结 合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管 理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院 各项事业任务和工作目标的实现。 二、进一步加强领导

加强内部审计工作的思考

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加强内部审计工作,是建立现代企业制度和发展市场经济的客观需要。为促进企业健康发展,内部审计工作已成为新形势下急需解决的重要课题,加强内部审计工作应从审计职能、审计程序、审计范围、审计组织上强化内审服务职能;健全制度、规范程序;扩大内部审计领域;提高内审人员政治业务素质。

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