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更新时间:2024.11.23
内部检查管理制度

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质量管理文件 文件名称:内审管理制度 文件编号: SMP-ZL-016 版本号: 01 起 草 人: 审 核 人: 批 准 人: 起草日期: 年 月 日 审核日期: 年 月 日 批准日期: 年 月 日 颁发部门:质量部 生效日期: 年 月 日 分发部门:质量部、生产部、供销部、财务部、行政部 1、目的:制定企业内审管理制度,规范内审工作的有效进行。 2、范围:适用于公司内部化妆品生产卫生规范的管理。 3、职责: 3.1 总经理及各部门负责人负责内审工作的开展; 3.2 各实施部门负责内审工作的整改。 4、内容: 4.1 公司制定内审计划,对机构与人员、质量管理、厂房与设施、设备、物料与 产品、生产管理、验证、产品销售、投诉、不良反应与召回等项目定期进行检查。 4.2 质量部负责编制企业内审计划,并报总经理批准。内审计划内容包括:内审 计划内容包括内审范围、 内审依据、内审小组成员、内审实

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