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品管部来料检验工作流程

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品管部来料检验工作流程 版本号: 2011.5.21 第一版 适用范围 流程作用:规范明确来料检验工作流程 编 制:张荣 审 核: 批 准: 流程编号: 流程单位:品管部 品管、储运、 采购、生产生效日: 共 1 页 关键控制统计表示:▲主控指标 △统计指标 工作 阶段 工作流程 相关部门 管理权限 审核 /审批 参考 制度 关键控 制统计 质量记录 负责 配合 报检 阶段 储运部 保管员报检 《来料检 验规程》 《报检单》 检验 阶段 品管部 生产部 品管部 储运部 技术部 工艺部 品管部 质检员检验 质检员送检 《来料检 验规程》 《 质 量 检 验记录》 《 理 化 检 验报告》 评审 阶段 品管部 品管部 技术部 工艺部 生产部 来料 QA 1 技术、生 产、工艺部 门同意 2 品管部负 责人批准 《来料检 验规程》 《不合格 品控制程 序》 ▲ 供 应 商 质量统计 《 质 量

来料检验日报表

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日期: 填表人: 检验人员: 序号 供应商 零件代码 /规格 零件名称 报检数量 报检日期 抽检数量 不良数量 检验结果 单号 /批号 主要不良项目 备 注 ADD-PCD-QA-006.F2E 来料检验日报表

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