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更新时间:2024.11.10
绿大地:董事会关于内部控制有效性的自我评价报告n2011-04-30

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云南绿大地生物科技股份有限公司 董事会关于内部控制有效性的自我评价报告 3 云南绿大地科技股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 为了进一步加强和规范云南绿大地生物科技股份有限公司(以下简称“公 司”)内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和 健康发展,更好更有效地维护各股东的合法权益, 根据财政部、证监会、银监会、 保监会、审计署联合发布的《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》 和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指 引》、《关于做好上市公司 2010年年度报告工作的通知》的规范要求及《公司章 程》等规定,在“上市公司专项治理活动”的自查及整改情况的基础上, 公司全 面建立健全公司内部控制制度, 认真落实相关制度规范的要求, 强化对内控制度 执行的监督检查, 努力加强治理水平, 促进企业规范运作,

对绿化工程造价前期阶段审计及结算阶段审计的探讨

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本文试着从绿化工程造价前期阶段审计及结算阶段审计的实践出发,就如何提高绿化工程造价审计质量提出了自己的看法。力图采用实践与理论相结合的方法去解决绿化工程造价审计一些实际问题。

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