www.3722.cn大量管理资料下载 1 广东省 ** 投资集团有限公司 内部审计工作指引(试行) 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计工作,充分发挥内 部审计的作用,促使企业依法经营、改进管理、提 高经济效益, 根据《中华人民共和国审计法》 和《审 计署关于内部审计工作的规定》 ,结合广东省某某 投资集团有限公司(以下简称某某集团)的实际情 况及有关规定,制定本制度。 第二条 本制度用于规范某某集团财务审计部 组织实施的内部审计工作。 第三条 某某集团内部审计应遵循依法审计、 实事求是的原则。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 某某集团设置内部审计业务机构—— 财务审计部。财务审计部在某某集团董事长的指导 下独立开展工作,并对某某集团董事长及董事会负 www.3722.cn大量管理资料下载 2 责。 第五条 某某集团财务审计部配备若干名专职 或兼职内部审计人员;如集团公司因特
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