质量环境管理体系审核报告 文件编号: FM-PZ-031-A 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组员: 审核计划实施情况: 存在主要问题: 体系运行综合评价(有效性、合格性) : 管理者代表: 审核组长 :
九阳股份有限公司 QMS&EMS 内审资料 质量与环境管理体系审核要点 一、 方针目标 1) 查质量 /环境方针、目标: 2) 是否形成文件,并有正式批准的证据? 3) 质量 /环境目标是否与质量方针一致?是否是在质量 /环境方针的框架下展开 的? 4) 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量 /环境目标?是否形 成了文件?有批准的证据吗, 针对相应的环境目标是否有相应的方案, 方案是否包括: 时间、方法责任人? 5) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计, 是否实现?如果没有实现是 否已经有相应的改进措施?落实情况?是否形成了文件?有批准的证据吗? 6) 质量 /环境方针是如何向全体员工传达的?并通过其他过程审核时与各个 层次员工的接触,了解员工对质量 /环境方针的理解程度; 7) 质量 /环境方针在什么时机评审?如果已经进行了评审, 查评审的情况, 是 否保证了质量
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