审计处工程造价审计工作程序 1. 根据工程进度编制工程审计进度计划。 2. 根据工程审计进度计划,审计处长指定具体项目审核员,由审核员向建设管理部门 下达报送资料通知单,并填写工程审计进度控制单。 3. 审核员验收并整理建设管理部门报送资料,填写审计资料清单,将资料和清单归入 案卷。 4. 进行预审。审核项目包括: (1) 取费标准、项目是否合理; (2) 套用定额是否正确; (3) 材料、设备价格是否合理; (4) 变更签证是否履行审批程序及是否合理; (5) 封价是否合理。 审核员对以上审核内容提出审核意见,并确定预审审定额。 5. 审计业务会决定预审结果。审核员对审核意见及预审审定额进行说明,审计业务会 研究决定预审结果。 6. 以预审结果征求预算编制人意见,并取得确定。审核员编制预审结果文件,送交建 设管理部门,由其征求预算编制人意见并取得确认。必要时可举行审计处、建设管理部 门、
做好工程造价审计工作的思考 工程造价审计 ,是指工程审计人员按照工程建设项目审计的要求对工程建设项目自开工 到竣工的全过程与工程造价有关经济活动的真实性、 合法性、合理性进行的审计活动。 因此, 如何规避风险,做好工程造价审计工作,是当前研究的重点课题。 一、当前工程造价审计存在的问题 (一)审计工作范围存在局限性 按照规定,其内容包括建设项目立项等前期准备情况审计、建设计划审计、工程招标 审计、合同审计、工程管理审计、工程预决算审计和投资效益审计等。因此,只有从立项到 竣工、从资金来源和资金运用到投资效益全过程实施审计,才能充分发挥审计的监督作用。 但是,从目前的现实情况来看,当前工程审计主要以工程预决算审计为主,内容比较单一。 建设项目的可行性研究、 计划任务书、 初步设计等立项决策审计业务还没有或无法展开, 从 而影响了审计监督作用的发挥。 (二)审计主体规范意识不强 工程审计同其他
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