造价通
更新时间:2024.07.21
工程造价内部审核单

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建设单位 施工单位 合同名称 合同编号 工程名称 单元名称 序号 项目 合同金额 送审金额 审定金额 备注(增减原因) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 审核金额大写 净核 (增)减额 与合同偏差 率原因描述 建设单位 签 字 施工单位 签 字 领导审批: 审核结果: 合计 整。 核减: 元整。 工程造价内部审核单

工程造价内部审计实施细则

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关于印发《 ****** 集团工程造价内部审计实施细则》的通知 ****** 集团直属项目部及各分公司: 现将《 ****** 集团工程造价内部审计实施细则》印发给你们,请遵照执行。执行中有任 何问题请及时向集团计审部反映。 附件:《 ****** 集团工程造价内部审计实施细则》 ****** 集团工程造价内部审计实施细则 第一章:总 则 第二章:审计权力 第三章:审计方法 第四章:审计内容 (A 审计重点 B 审计流程 C 审计奖罚) 1、可行性研究报告审计 2、概预结算审计 3、采购、招标审计 4、合同审计 5、设计变更及经济签证审计 6、成本分析审计 7、进度款审计 8、内部控制审计 第五章:审计要求 第六章:工程造价信息资料收集与归档 第一章 总 则 一、为加强 ****** 集团的工程项目投资管理与监督, 规范工程项目审计工作, 有效控制工程 造价,我部制订本预算结算审计实施细则

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