页次:1/3 序号 来源 可能存在的风险 导致后果 严重度 发生频度 风险分值 低/中/高风险 风险对策需求 1 外部 签订合同或协议后,客户不按时间节点付款 影响项目进度 2 4 8 低风险 否 2 内部 合同评审不到位,部分条款满足不能实现 影响项目款项回收 4 3 12 中风险 是 3 内部 客户需求分析不到位,遗漏细节和参数 影响项目功能缺失 4 3 12 中风险 是 4 内部 设备选用与安装不合理 客户使用投诉 4 2 8 低风险 否 5 内部 仪器设备适用性不强 客户使用投诉 4 2 8 低风险 否 6 内部 产品测试能力不足 实施过程修改频繁 3 4