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更新时间:2024.11.10
典当公司内部审计制度

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- 1 - 典当公司内部审计制度 第一章 总则 一、为加强对公司各项财务活动的检查和监督,确保公司各 项业务的顺利进行,根据《中会人民共和国审计法》的规定,特 制定公司内部审计制度。 二、公司内部审计,必须按照国家有关方针、政策及公司内 部规章制度,对公司业务的真实性、准确性、合法性及其经济效 益进行内部审计。 第二章 机构设置及职责 三、公司成立监察审计室,选调政治觉悟高、政策法纪观念 较强、熟悉财务会计业务的人员组成。 四、公司内部审计工作的职责是: 1、按照有关法律、法规和公司的要求,起草内部审计制度; 2、制订半年度和年度审计实施计划; 3、负责组织实施内部审计监督,并向股东会报告审计结果; 4、协助外部机构对公司的审计工作; 5、总结内部审计工作经验, 通过审计表彰公司先进单位和个 人; 6、完成股东会交办的其他审计事项。 - 2 - 第三章 审计范畴和权限 五、内审工作依照

从一起典当保证合同纠纷看典当法律问题

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从一起典当保证合同纠纷看典当法律问题——原告(上诉人):上海德康典当拍卖公司 (以下简称德康公司)。 被告(被上诉人):上海贵人酒店(以下简 称贵人酒店)。 被告(被上诉人):上海新华气焊工具厂。 拿破伦酒吧系上海中安商贸总公司(下称中 安公司)与上海白鹭酒家...

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