附件1: 部门 流程 否 是 否 否 是 查询 否 否 是 是 I:可供各部门查询的应收应付数据。 B:采购员依据采购计划,按实际采购货物数量、单价制订采购订单。 F:财务审核人审核后由财务部长签字确认。 E:采购员将发票与入库单粘贴在原始凭证粘贴单上到财务部进行审核。 D:保管员依据审核后的订单,验收实物的数量和质量生成并打印三联入库单。 G:财务部长审核后由权限内批准人进行审批。 H:获批后的发票由财务会计对发票与入库单进行钩稽,确认往来账目后挂账。 材料采购付款流程与执行标准 财 务 部 J:请款 总 裁 A:采购计划 B:采购订单 经 营 部 E:采购发票 H:发票挂帐 执 行 标 准 D:采购入库 A:由经营部提交审批后《物料采购计划》 C:经营部长确认采购订单货物的数量及单价,并对订单做审核处理。 M:履行全部手续后到财务部由出纳付款。 J:采购员查询往来数
v1.0 可编辑可修改 1 合同编号: 买方(简称甲方): 签订日期: 201 年 月 日 卖方(简称乙方): 德源木业 签订地点 吉林 长春 甲、乙双方在平等自愿、互惠互利、诚实信用基础上,就甲方购买乙方 货物事宜,经双方协商达成以下协议: 第一条、交货规定: 2014年 月 日至 2014年 月 日安装结束 第二条、货款结算方式:货到一次性结清。 第三条、乙方应按本合同规定保质保量按时提供货物给甲方, 如产品花 色、品种、规格、质量不符合本合同规定的,乙方有责任返厂修复或重 新制做,但不能退货和经济补偿 第四条、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理 由,经双方协商,提出注销合同一方向对方偿付注销合同部分总额 10% 的补偿金。 第五条、乙方按合同数量送货,甲方根据工程实际需要使用,多余部分 结算时依据实际使用数量结算。 v1.0 可编辑可修改 2 第六条、本合