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更新时间:2024.11.23
财务审计制度

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文件编码: 01AS0101901 页码:第 1 页 共 2 页 题目:财务审计制度 制 定 人 复 核 人 批 准 人 生 效 日 期 制定时间 复核时间 批准时间 年 月 日 颁发部门 品质部 [ ]份、生产部 [ ]份 一、目的:为了贯彻执行财政部颁发的《企业财务制度》 ,严肃公司对财经 纪律,特制定该制度。 二、适用范围:适用于本公司财务部。 三、责任者:总经理、财务部经理。 四、责任制度: 《一》基本审计: 1.审查评价计划,预算的制订,执行及其结果。 2.审查评价会计资料和其他经济资料的真实性,正确性和合法性,保证信息 资料真实有用。 3.审查评价公司的财务收支和其他经济资料的真实性和合法性,揭露贪污、 盗窃及其他违反财经法纪行为,保护财产安全。 4.审查和评价公司的经济活动的效益性促进改善经营管理,提高经济效益。 5.审查评价公司内部控制系统的健全性和有效性, 揭示各项管理

专项审计报告

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关于东莞市华工百川新材料科技有限公 司和广州华工百川科技有限公司聚氨酯 业务清产核资和经营情况的 专项审计报告 中天运(广东) [2016] 审字第 00030 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 JONTENCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 1 关于东莞市华工百川新材料科技有限公司 和广州华工百川科技有限公司聚氨酯业务 清产核资和经营情况的 专项审计报告 中天运(广东) [2016] 审字第 00030号 佛山佛塑科技集团股份有限公司: 我们接受委托, 对东莞市华工百川新材料科技有限公司(下面简称“东莞百 川”)以 2016年 2月 29日为基准日进行清产核资,对东莞百川和广州华工百川 科技有限公司(下面简称“华工百川”)涉及聚氨酯业务的资产、负债及经营情 况进行专项审计。 提供与东莞百川和华工百川聚氨酯业务相关的真实情况、 编制 和公允列报与聚氨

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