采购单据管理流程及办法 采购入库是公司业务开展的源头,采购入库单据的规范管理是该环节工作完 成质量的保证,对公司下一步工作的开展至关重要,将直接影响到公司整体工作 完成的效果。 针对目前应付会计核算采购入库单据出现的问题,已严重影响到了财务部对 商品采购入库及供应商往来款的核算管理,对公司整体业务的开展造成了不良影 响,同时采购入库程序的烦琐重复导致门市工作压力增大,为理顺当前采购入库 及单据核算工作,明确各个工作岗位职责,提高工作效率,经相关部门开会讨论 决定,现出台新的采购入库单据管理工作流程,请大家按新的流程执行,以公司 整体利益的高度来认真对待这个问题,严格按照规定中的要求执行。流程过程如 下:采购人员签单→交单→审核→入库→整单→交接→财务审核→财务备份→财 务结算 采购签单: 采购员在采购商品时,应取得供应商开具的能证明我公司采购入库的单据 (销售单或送货单),如对方没有格式单
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