Q有限公司 DY /Q 03(GL)-13 对检验不合格产品的处理办法 编制: 审批: 实施日期: 2009年 9月 10日 一、目的 对不合格品进行控制, 以防止不合格品的非预期使用。 保证公司 产品质量稳定性。 二、适用范围 适用于公司所有原材料、外协件、半成品、成品的不合格品控制。 本办法是《不合格控制程序》 、《监视和测量控制程序》的支持性 文件。 三、职责 对不合格品的判定、标识、隔离和处理,由生产部负责 对不合格品处理的监督由经营部负责。 对大批量不合格品处理和改进措施的审批,对顾客退货的鉴定由 生产部经理负责。 原材料和外协件中不合格品的处置和退换由经营部协助处理。 四、工作程序 1 来料检验 1.1 来料(包括外协件)经检验不合格者,不得入库。 1.2 质检员对该批不合格来料作出标识,并填写《不合格品处理 单》,报生产部经理审批。 并在来料检验记录中填写不合格记 录。 1
Q有限公司 DY /Q 03(GL)-13 对检验不合格产品的处理办法 编制: 审批: 实施日期: 2009年 9月 10日 一、目的 对不合格品进行控制, 以防止不合格品的非预期使用。 保证公司 产品质量稳定性。 二、适用范围 适用于公司所有原材料、外协件、半成品、成品的不合格品控制。 本办法是《不合格控制程序》 、《监视和测量控制程序》的支持性 文件。 三、职责 对不合格品的判定、标识、隔离和处理,由生产部负责 对不合格品处理的监督由经营部负责。 对大批量不合格品处理和改进措施的审批,对顾客退货的鉴定由 生产部经理负责。 原材料和外协件中不合格品的处置和退换由经营部协助处理。 四、工作程序 1 来料检验 1.1 来料(包括外协件)经检验不合格者,不得入库。 1.2 质检员对该批不合格来料作出标识,并填写《不合格品处理 单》,报生产部经理审批。 并在来料检验记录中填写不合格记 录。 1