XX 监理公司内部审核报告 表号 编号: 受审核部门 审核组长 审核员 审核日期 上次审核日期 审核目的:检查管理体系运行的有效性、适宜性、充分性。 审核范围:共 X个公司管理部门及工程监理部的活动工作现场。 审核依据 :GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、 GB/T28001-2011标准、公司管理体系的管理手册、程序文件等体系文件及相关法律法 规及其他要求。 审核情况 / 结论: 根 据 公司 XX年 度 内审 计划的 安排 ,公 司 本 次内审 共组建 X 个审核 组分 别 于 XX年 XX月— XX年 XX月 对本公 司依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、 GB/T28001-201
内部质量体系审核报告 Q/XJDG-J-Q-27 NO. 编制: 年 月 日 审核: 年 月 日 受审单位 受审日期 审核目的 检查本公司质量管理体系运行是否符合 GB/T19001-2008 、 ISO9001-2008 标准基本公司 管理体系文件要求,确保体系运行的符合性、有效性、适宜性。 审核范围 本公司质量体系覆盖所有部门 审核依据 ①GB/T19001-2008 、ISO9001-2008 标准 ②本公司质量体系管理文件 ③相关法律法规 参加成员 审核结果 审核组 受审部门 不合格项 建议项 观察项 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 问题点分析 1)4.2.4记录控制(产品生产、检验记录普遍缺) 2)7.5.3标识追溯(因缺乏过程控制,造成不合格品不能追溯到人) 3)计量设备未检定(每年一次由相关法定单位校检) 4)销售部合同执行率
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