质量体系内部审核检查表 质量体系内部审核检查表 QR-822-03 NO-01 受审核部门 管理层 负责人 耿继军 审核员 耿继新 标准 条款 审 核 内 容 审 核 记 录 判 断 4.1 总 要求 4.2 文 件 要 求 5.1 管 理 承 诺 5.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点 1)过程的识别→顺序→准则、方法 →资源→测量→改进; 2)是否有外包过程; 3)主要产品实现全过程简介。 4.2.1 总则 1)是否包括质量方针和目标; 2)是否包括标准要求六个程序; 3)为确保过程有效运行和控制所需 文件是否满足其需要;记录的识别 与要求是否得到满足。 4.2.2 质量手册 1)体系如存在删减,是否对删减细 节,作了合理性说明; 2)支持体系文件的程序或引用; 3)对质量管理体系过程及其相互间 的作用的表述 ? 1)最高管理者的职责是否清楚; 2)顾客及法律法规要求是否传达 ?
序号 1 2 3 4 5 6 7 主要检测设备 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生产过程 /最终产品质量控制 12 20 主要设备 其它 二、质量保证能力评价 模块得分率 % 标识 /可追溯性 /防护管理 生产设备 /工装模具管理 23 13 26 11 供方审核报告 公司名称 生产能力 主要产品 主要客户 0 0 人员 企业性质 0 注册资金 0 0 0 质量体系情况 1、公司概况 模块得分模块总分模块名称 质量体系策划和监视测量 人力资源管理 地址 销售额 自加工工序,外购外包工序,监视测量设备 0 0 职工,技术人员,质量管理人员 设计开发 采购 /采购产品质量控制 /供方控制 认证公司,证书编号,有效期 加工范围0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 质量体系策 划和监视⋯ 人力资源管 理 设计开发
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