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002444巨星科技:内部审计制度(2017年4月)

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杭州巨星科技股份有限公司内部审计制度 (2009年3月25日公司第一届董事会第七次会议审议通过, 2017年4月26日公司 第三届董事会第二十三次会议修订) 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制, 促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性,为管理层正确决策提供可靠的信息和依据, 不断提高企业运营的效 率及效果,依据《中华人民共和国审计法》 、《审计署关于内部审计工作的规定》 、 中国内部审计准则及公司各项规章制度,结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象,特指公司及所属单位(部门、分公司、控 股子公司、项目,下同),上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况,检查被审计对象会计账目及其相关资产, 监督被审计对象预决算执行和财务 收支,评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审

一九九二年内部审计工作的总结

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1992年,我省乡镇企业系统内部审计工作在邓小平同志南巡讲话和党的十四大精神鼓舞下,围绕以贯彻落实全国农业系统内审工作会议和全国乡镇企业系统内部审计工作会议精神为动力,大力开展了我省乡镇企业内审工作,现将一年来的情况总结如下:

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