XX 监理公司内部审核报告 表号 编号: 受审核部门 审核组长 审核员 审核日期 上次审核日期 审核目的:检查管理体系运行的有效性、适宜性、充分性。 审核范围:共 X个公司管理部门及工程监理部的活动工作现场。 审核依据 :GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、 GB/T28001-2011标准、公司管理体系的管理手册、程序文件等体系文件及相关法律法 规及其他要求。 审核情况 / 结论: 根 据 公司 XX年 度 内审 计划的 安排 ,公 司 本 次内审 共组建 X 个审核 组分 别 于 XX年 XX月— XX年 XX月 对本公 司依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、 GB/T28001-201
内审员签名 /日期: 被审核部门负责人签名 /日期: 第 1页 共 22 页 内部审核检查表 要素 条款 主要内容 检查方法 涉及部门 内审记录 结果评价 4 评审要求 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法 人或者其他组织。 有公司成立批准文件,证明实验室是否具有法律 地位。从法律上认定是一个能够承担法律责任的 实体。 综合办 符合要求 y 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织, 应是能 承担法律责任的实体, 检验检测机构对其 出具的检验检测数据、结果负责,并承担 相应法律责任。 查独立法人地位: 1.机构设置的文件; 2.法人登记证明; 3.公司主要负责人的任命文件。 综合办 符合要求 y 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位, 不具 备法人资格的检验检测机构应经所在法 人单位授权。 查: 1.机构设置的文件; 2.公司主要负责人的任命文件。 综合办 质管办 符合要
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